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索引号000014349/2023-71573 主题词
发文单位黄石市经济和信息化局 效力状态有效
生效日期2023-09-27 15:37:45 失效日期2029-01-01 00:00:00
主题分类 体裁分类
发文字号

正文


    黄石电力行政执法大队2022年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市电力行政执法大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市电力行政执法大队2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市电力行政执法大队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   名词解释


第一部分  黄石市电力行政执法大队概况

一、部门主要职责

主要职责为:承担全市电力行政执法、负责全市电子电器维修行业行政执法及相关监督管理职能,受理电力违法行为(事件)投诉,依法查处各类电力违法行为,保护电力设施,维护用电秩序;根据法律法规受权,负责全市电子电器行业行政执法及相关监督管理。

二、机构设置情况

根据黄编办文[2014]65号精神,将市电力行政执法大队和市电子电器行业管理办公室整合为市电力行政执法大队,加挂市电子电器行业管理办公室牌子,为市经信局管理的正科级公益一类事业单位,市电力执法大队核定编制7个,其中:财政全额拨款事业编制7个。现有在职人员6人,其中在编在岗5人,同工同酬退伍安置军人1人;退休人员2人,退休党员1人。部门领导职数1正1副,单位内设办公室,办公室下设财务室。

    第二部分  2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位名称:黄石市电力行政执法大队                                                      单位: 万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

71.72

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

71.72


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

71.72

本年支出合计

58

71.72

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

71.72

总计

62

71.72

1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


    二、收入决算表

收入决算表

单位名称:黄石市电力行政执法大队                                                       单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

71.72

71.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

71.72

71.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

71.72

71.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150550

  事业运行

71.72

71.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


    三、支出决算表

支出决算表

单位名称:黄石市电力行政执法大队                                                       单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

71.72

71.72

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

71.72

71.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

71.72

71.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2150550

  事业运行

71.72

71.72

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


    四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称:黄石市电力行政执法大队                                                       单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

71.72

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

71.72

71.72

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

71.72

本年支出合计

59

71.72

71.72

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

71.72

总计

64

71.72

71.72

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称:黄石市电力行政执法大队                                                       单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

71.72

71.72

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

71.72

71.72

0.00

21505

工业和信息产业监管

71.72

71.72

0.00

2150550

  事业运行

71.72

71.72

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称:黄石市电力行政执法大队                                                     单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

67.48

302

商品和服务支出

4.06

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

30.04

30201

  办公费

0.01

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

1.36

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.15

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

14.52

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

2.42

30207

  邮电费

0.10

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.76

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.35

30211

  差旅费

0.14

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

10.37

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.05

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.51

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.18

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.06

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.50

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.71

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

2.34

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.18

30239

  其他交通费用

0.16

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

67.66

公用经费合计

4.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称:黄石市电力行政执法大队                                                       单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

附注:我单位无此项内容,本表无数据。


    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称:黄石市电力行政执法大队                                                     单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附注:我单位无此项内容,本表无数据。


    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称:黄石市电力行政执法大队                                                       单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为71.72万元。与2021年度相比,收、支总计各减少3.83万元,下降5.07%,主要原因是去年代收退伍安置军人保险。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计71.72万元,与2021年度相比,收入合计减少3.83万元,下降5.07%。其中:财政拨款收入71.72万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计71.72万元,与2021年度相比,支出合计减少3.83万元,下降5.07 %。其中:基本支出71.72万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为71.72万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少3.83万元,下降5.07%。主要原因是去年代收退伍安置军人保险。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入71.72万元,比2021年度决算数减少3.83万元。减少主要原因是去年代收退伍安置军人保险。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与2021年度决算数0万元持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与2021年度决算数0万元持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出71.72万元,占本年支出合计的100 %。比2021年支出减少3.83万元,下降5.07%。主要原因是去年代收退伍安置军人保险。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出71.72万元,主要用于以下方面:

1.资源勘探工业信息(类)支出71.72万元,占100%。主要是用于工资福利支出67.48万元、商品和服务支出4.24万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.13万元,支出决算为71.72万元,完成年初预算的111.84%。其中:

1.资源勘探工业信息(类)工业和信息产业监管(款)事业支行(项)。年初预算为64.13万元,支出决算为71.72万元,完成年初预算的111.84%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是补退伍安置军人调标工资;二是补缴单位职工养老保险;三是职工正常的增资调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出71.72万元,其中:

人员经费67.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.06万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元,支出决算为0.06万元,完成预算的60%。较上年增加0.06  万元,增长 100%。决算数小于预算数的主要原因:本着开源节流原则,削减业务招待费。决算数较上年增加0.06万元的主要原因:2021年因疫情原因未开展全国计算机软件考试,未产生招待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。与2021年度持平。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,与2021年度持平。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与2021年度持平。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,与2021年度持平。

(2)公务用车运行费支出0万元,截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.1万元,支出决算为0.06万元,完成预算的60%,较上年减少0.04万元,下降40%。决算数小于预算数的主要原因:本着开源节流原则,削减业务招待费。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个,外宾接待0人次(不包括陪同人员)

国内公务接待支出0.06万元,接待对象主要是省软考办,主要是开展2022年全国软件考试考务工作。2022年共接待国内来访团组1个,2人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

    本年度无绩效项目,未开展预算绩效评价工作,无此项内容。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.资源勘探工业信息(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项),反映行政事业单位的基本支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。