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索引号000014349/2022-12263 主题词
发文单位电力行政执法大队 效力状态有效
生效日期 失效日期
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正文

黄石市电力行政执法大队(市电子电器行业管理办公室)

2022年度部门预算公开

 

第一部分  黄石市电力行政执法大队概况

一、 黄石市电力行政执法大队主要职能

二、 部门预算单位构成情况

第二部分  黄石市电力行政执法大队2022年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算基本支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、 财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  黄石市电力行政执法大队部门预算安排情况说明

一、 部门预算收支情况总体说明

二、 部门预算收支增减变化情况说明

三、 单位运行执行情况说明

四、 政府采购执行情况说明

五、 财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、 国有资产占有情况

七、 关于2022预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

黄石市电力行政执法大队(市电子电器行业管理办公室)

2022年度部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及机构设置情况

主要职责为:承担全市电力行政执法工作,负责监督检查电力法律、行政法规、相关政策的执法情况;受理电力违法行为(事件)投诉,依法查处各类电力违法行为;保护电力设施,维护用电秩序;根据法律法规受权,负责全市电子电器行业行政执法及相关监督管理。根据黄编办文[2014]65号精神,将市电力行政执法大队和市电子电器行业管理办公室整合为市电力行政执法大队,加挂市电子电器行业管理办公室牌子,隶属于黄石市经济和信息化局正科级二级单位部门领导职数1正1副。

二、 部门预算单位构成

黄石市电力行政执法大队为市经信局下属二级独立核算公益一类事业单位,目前单位在职在岗5人,退伍安置军人1名(同工同酬待遇)。

第二部分 黄石市电力行政执法大队2022年部门预算表

黄石市电力行政执法大队2022年部门预算公开表(8张)

第三部分 黄石市电力行政执法大队2022年部门预算安排情况说明

一、2022年单位预算收支总体说明

2022年单位预算收入总计64.13万元,均为财政拨款收入。本年预算支出总计64.13万元,基本支出:工资福利支出59.12万元,商品和服务支出4.32万元,对个人及家庭补助支出0.69万元。

1)工资福利支出59.12万元。主要用于:本单位在职在岗人员基本工资18.91万元、津贴补贴4.08万元、绩效工资    12.39万元、养老保险5.66万元、职业年金2.83万元、基本医疗保险4.78万元、住房公积金4.25万元、其他工资福利支出6.22万元

2)商品服务支出4.32万元。主要用于:办公费0.95万元、邮电费0.30万元、差旅费0.60万元、维修(护)费0.05万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.50万元工会经费0.71万元、福利费0.88万元、其他商品和服务支出0.23万元

3)对个人及家庭的补助0.69万元均为医疗费补助。

二、单位预算收支增减变化情况说明

单位2022年在职在岗人员5人,退伍安置军人1人(同工同酬待遇,财政预算拨款为64.13万元(不包含退伍安置军人经费,退伍安置军人经费财政另行拨付)2021年在职在岗人员5人,财政预算拨款为64.05万元,2022年比2021年增加预算0.08万元,具体为:工资福利支出增加7.00万元、商品和服务支出减少3.25万元、对个人及家庭的补助减少0.17万元、上缴上级支出减少3.50万元。

三、单位运行执行情况说明

单位2022年基本支出――商品和服务支出预算合计为4.32万元。其中:办公费0.95万元、邮电费0.30万元、差旅费0.60万元、维修(护)费0.05万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.50万元工会经费0.71万元、福利费0.88万元、其他商品和服务支出0.23万元。

四、政府采购资金财政拨款预算情况

2022年本单位未安排政府采购资金。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

黄石市电力行政执法大队财政核定2022“三公”经费预算总支出0.10万元。其中:公务接待预算支出0.10万元,单位无公车,无因公出国(境)经费预算。

六、国有资产占有情况

本单位无公务车辆。本单位2015年之前为自筹自支事业单位,经费困难。2015年根据相关文件精神,整合为黄石市电力行政执法大队加挂市电子电器行业管理办公室牌子,为经信局管理的正科级公益一类财政预算事业单位。2017年才正式纳入财政全额拨款,我大队未购置公务车辆,无公务用车购置和运行费用。

七、关于2022年度绩效情况说明

本单位只有基本支出,无重点项目预算的绩效目标等预算绩效。

第三部分 名词解释

1、财政拨款:指本级财政当年拨付的资金

2、各支出功能分类科目(到顶级)

一般公共支出(类)工业和信息产业监管(款)行业监管(项)

3、基本支出:指为保障机构正常运行,完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际话费、旅差费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

 






01表
2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表





单位:万元
收         入支                          出
项目预算数项目(按支出功能分类)预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入64.13201一般公共服务支出
支出类别分类64.13
经费拨款(补助)64.13202外交支出
一、人员类项目支出59.80
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
203国防支出
    工资福利支出59.12
一般债券
204公共安全支出
    对个人和家庭的补助0.69
外国政府和国际组织贷款
205教育支出
二、运转类项目支出4.32
外国政府和国际组织增款
206科学技术支出
    公用经费项目支出4.32
二、政府性基金预算财政拨款收入
207文化旅游体育与传媒支出
    其他运转类项目支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
208社会保障和就业支出
三、特定目标类项目支出
四、财政专户管理资金收入
209社会保险基金支出
    本级支出项目
五、单位资金收入
210卫生健康支出
    转移性支出项目
  其中:事业收入
211节能环保支出


     上级补助收入
212城乡社区支出


     附属单位上缴收入
213农林水支出


     事业单位经营收入
214交通运输支出
部门预算支出经济分类64.13
     其他收入
215资源勘探信息等支出64.13301工资福利支出59.12


216商业服务业等支出
302商品和服务支出4.32


217金融支出
303对个人和家庭的补助0.69


219援助其他地区支出
307债务利息及费用支出


220自然资源海洋气象等支出
309资本性支出(基本建设)


221住房保障支出
310资本性支出


222粮油物资储备支出
311对企业补助(基本建设)


223国有资本经营预算支出
312对企业补助


224灾害防治及应急管理支出
313对社会保障基金补助


227预备费
399其他支出


229其他支出




230转移性支出




231债务还本支出




232债务付息支出




233债务发行费用支出




234抗疫特别国债安排的支出








本年收入合计64.13本年支出合计64.13本年支出合计64.13
六、上年结余结转
结转下年
结转下年
    其中:一般公共预算




       政府性基金预算




       单位资金
















收入总计64.13支出总计64.13支出总计64.13



















02表
2022 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

















单位:万元
单位编码单位名称总计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入上年结余结转
一般公共预算收入合计经费拨款(补助)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款一般债券外国政府和国际组织贷款外国政府和国际组织增款一般公共预算政府性基金预算单位资金
****123456789101112131415161718

合计64.1364.1364.13














07产业发展科
64.1364.13














 501002 黄石市电力行政执法大队64.1364.1364.13





















03表
2022 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表







单位:万元
功能科目编码功能科目名称总计人员类项目支出运转类项目支出特定目标类项目支出
工资福利支出对个人和家庭的补助公用经费项目支出其他运转类项目支出
****123456

合计64.1359.120.694.32

215资源勘探工业信息等支出64.1359.120.694.32

 21505 工业和信息产业监管64.1359.120.694.32

  2150550  事业运行64.1359.120.694.32






04表
2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表





单位:万元
收          入支             出
项目预算数项目(按支出功能分类)预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入64.13201一般公共服务支出
支出类别分类64.13
财政拨款(补助)64.13202外交支出
一、人员类项目支出59.80
纳入一般公共预算管理的非税收入
203国防支出
  工资福利支出59.12
一般债券
204公共安全支出
  对个人和家庭的补助0.69
外国政府和国际组织贷款
205教育支出
二、运转类项目支出4.32
外国政府和国际组织增款
206科学技术支出
  公用经费项目支出4.32
二、政府性基金预算财政拨款收入
207文化旅游体育与传媒支出
  其他运转类项目支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
208社会保障和就业支出
三、特定目标类项目支出


209社会保险基金支出
  本级支出项目


210卫生健康支出
  转移性支出项目


211节能环保支出




212城乡社区支出




213农林水支出




214交通运输支出
部门预算支出经济分类64.13


215资源勘探信息等支出64.13301工资福利支出59.12


216商业服务业等支出
302商品和服务支出4.32


217金融支出
303对个人和家庭的补助0.69


219援助其他地区支出
307债务利息及费用支出


220自然资源海洋气象等支出
309资本性支出(基本建设)


221住房保障支出
310资本性支出


222粮油物资储备支出
311对企业补助(基本建设)


223国有资本经营预算支出
312对企业补助


224灾害防治及应急管理支出
313对社会保障基金补助


227预备费
399其他支出


229其他支出




230转移性支出




231债务还本支出




232债务付息支出




233债务发行费用支出




234抗疫特别国债安排的支出








本年收入合计64.13本年支出合计64.13本年支出合计64.13






二、上年结余结转
结转下年
结转下年
  (一)一般公共预算




  (二)政府性基金预算






















收入总计64.13支出总计64.13支出总计64.13







05表
2022年一般公共预算支出情况表(财政拨款)







单位:万元
功能科目编码功能科目名称总计人员类项目支出运转类项目支出特定目标类项目支出
工资福利支出对个人和家庭的补助公用经费项目支出其他运转类项目支出
****123456

合计64.1359.120.694.32

215资源勘探工业信息等支出64.1359.120.694.32

 21505 工业和信息产业监管64.1359.120.694.32

  2150550  事业运行64.1359.120.694.32











06表
2022年一般公共预算基本支出情况表(财政拨款)









单位:万元
经济科目编码经济科目名称总计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入
小计经费拨款(补助)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款一般债券外国政府和国际组织贷款外国政府和国际组织增款
****123456789


64.1364.1364.13





301工资福利支出
59.1259.12





 30101 基本工资18.9118.9118.91





 30102 津贴补贴4.084.084.08





 30107 绩效工资12.3912.3912.39





 30108 机关事业单位基本养老保险缴费5.665.665.66





 30109 职业年金缴费2.832.832.83





 30110 职工基本医疗保险缴费4.784.784.78





 30113 住房公积金4.254.254.25





 30199 其他工资福利支出6.226.226.22





302商品和服务支出
4.324.32





 30201 办公费0.950.950.95





 30207 邮电费0.300.300.30





 30211 差旅费0.600.600.60





 30213 维修(护)费0.050.050.05





 30217 公务接待费0.100.100.10





 30226 劳务费0.500.500.50





 30228 工会经费0.710.710.71





 30229 福利费0.880.880.88





 30299 其他商品和服务支出0.230.230.23





303对个人和家庭的补助
0.690.69





 30307 医疗费补助0.690.690.69








07表
2022年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)



单位:万元
项目财政拨款安排“三公”经费支出

合计人员和公用类支出其他运转类和特定目标支出
“三公”经费合计0.100.10
1、因公出国境费用


2、公务用车购置和运行费


  公务用车购置费


  公务用车运行费


3、公务接待费0.100.10







08表
2022 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表







单位:万元
科目代码科目名称合计人员类项目支出运转类项目支出特定目标类项目支出
工资福利支出对个人和家庭的补助公用经费项目支出其他运转类项目支出
****123456