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索引号000014349/2022-12258 主题词
发文单位局办公室 效力状态有效
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黄石市经济和信息化局(汇总

2022年度部门预算公开

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第一部分  部门概况

部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成情况

部分  黄石市经济和信息化局汇总2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入预算情况表

三、2022年支出预算情况表

四、2022年财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

六、2022年一般公共预算基本支出情况表(财政拨款)

七、2022年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

八、2022年政府性基金预算支出情况表

第三部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金财政预算支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

部分 名词解释

黄石市经济和信息化局(汇总

2022年部门预算公开内容

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

根据中共黄石市市委关于市经济和信息化委员会等单位党组更名通知(黄办文〔2019〕24号)文件,更名为黄石市经济和信息化局。主要职能:

1.贯彻落实国家和省政府关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,提出新型工业化和信息化发展规划和政策建议,拟订相关文件,协调解决重大问题;承担振兴黄石制造组织协调的任务。

2.拟订工业转型升级规划、计划,提出优化产业布局和产业政策的建议,组织实施产业结构调整、传统产业改造升级,推动电子信息、装备制造、食品生物医药、能源环保、重化、轻纺等新兴产业和优势产业发展,促进绿色低碳转型、产业集群发展和两化融合。

3.监测分析工业经济运行态势;协调日常经济运行中的重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;组织紧急调度和参与紧急运输协调工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资方向和规模的政策建议;监测、跟踪督办和协调服务工业投资、技术改造与科技节能项目,落实国家和省、市相关支持政策,协助国家和省重点工程建设有关重大专项的实施。

5.提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合,促进科研成果产业化。

6.拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7.拟订县域经济发展规划、政策并组织实施;监测分析县域经济发展动态,协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。

8.负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

9.拟订生产性服务业发展规划,指导工业研发设计、检验检测认证、金融服务、工业品物流贸易服务、信息技术服务等平台建设,促进生产性服务业协调发展。

10.负责拟订信息化发展战略、政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在各领域的推广应用。

11.拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施

建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

12.协助管理网络与信息安全,协调处理重大事件。

13.主管电力行政工作;负责编制全市年度电力电量平

衡计划并组织实施;履行《电力法》赋予的电力监督检查权和行政执法权。

14.负责机械、装备、化工、冶金、建材、盐业、纺织、

服装、食品、医药、煤炭、能源等工业行业管理和医药储备管理。

15.负责管理黄石市工业行业促进办公室、黄石市工业协会办公室、黄石市城镇集体工业合作联社等事业单位;承担国防科工相关工作。

16.指导电子电器产品维修行业管理工作。

17.承担市重点企业服务和相关领导小组办公室的日常

工作。

18. 承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

黄石市经信局预算由局机关14个科室及所属五个全额拨款二级单位(市城镇集体工业合作联社、市工业行业协会促进办公室、市工业协会办公室、市中小企业服务中心、市电力行政执法大队)组成,其中市中小企业服务中心、市城镇集体工业合作联社(黄石市人民政府城镇集体工业办公室)等2个为副县级事业单位,市电力行政执法大队单独核算并单独编制预算市委军民融合发展委员会办公室设在市经信局,接受市委军民融合发展委员会的直接领导。

市经信局机关核定编制48个,其中:行政编制39个,全额拨款事业编制9个。

局所属五个全额拨款的二级单位核定编制30个,其中市城镇集体工业合作联社10个、市工业促进办公室4个、市工业协会办公室4个、市中心企业服务中心5个、市电力行政执法大队7个。

现有在职人员73人,其中市经信局68人:正县2人,副县10人,正科22人,副科17人,科员14人,其他3人(工勤人员);离休人员13人,其中:副厅级以上人员2人、副县级及以上人员10人、其他人员1人;退休人员184人,其中:副县级及以上人员84人、一般人员100人;离退休党员175人,离退休党支部4个;政府雇员2人,遗属1人,其他人员1人。市电力执法大队在职人员5人,退休人员2人,同工同酬退役军人1人。

三、部门预算单位构成情况

黄石市经信局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的1个二级事业单位组成。

黄石市经信局系统2022年预算分二部分:一部分是由局机关14个科室及所属四家全额财政拨款二级事业单位(市城镇集体工业合作联社、市工业促进办公室、市工业协会办公室、市中小企业服务中心)组成;另一部分是由局所属全额财政拨款二级事业单位市电力行政执法大队的预算组成。   市工业行业促进办、市工业协会办公室、市城镇集体合作联社以及市中小企业服务中心的2022年预算均包含在市经信局机关2022年部门预算中。

第二部分  黄石市经济和信息化局(汇总)2022年部门预算表(详见附表)

第三部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

黄石市经济和信息化局(汇总)2022年部门预算年初财政批复总预算收入为1498.54万元,全部是一般公共预算财政拨款收入,也是财政拨款(补助)收入。其中:市经信局机关财政拨款收入1434.41万元;局属单列市电力行政执法大队财政拨款收入64.13万元。

市经信局(汇总)2022年部门预算总支出1498.54万元,全部是一般公共预算支出(财政拨款)。其中一般公共预算基本支出1422.54万元,占总支出的94.93%,含有工资福利支出925.72万元,商品和服务支出234.33万元,对个人和家庭的补助261.49万元,资本性支出1万元。

 按支出功能分类,资源勘探信息等支出1498.54万元,占总支出的100%,其中:行政运行(工业和信息产业监管)支出1434.41万元,占总支出的95.72%;事业运行(工业和信息产业监管)64.13万元,占总支出的4.28%。

按支出类别分类,人员类项目支出1187.21万元,占总支出的79.22%,其中:工资福利支出925.72万元,对个人和家庭的补助261.49万元;运转类项目支出235.33万元,占总支出的15.7%,其中:公用经费项目支出235.33万元,其他运转类项目支出0万元;特定目标类项目支出76万元,占总支出的5.08%,其中:汇总支出项目76万元(含经济运行分析9万元,中小企业工作、培训经费7万元,2021年度黄石市先进制造之城建设工作先进个人奖励资金60万元),转移性支出项目0万元。

按部门预算支出经济分类,工资福利支出925.72万元,占总支出的61.77%,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、职工养老保险及医疗保险等人员经费支出;商品和服务支出310.33万元,占总支出的20.71%,主要用于日常公用支出和职工福利费;对个人和家庭的补助261.49万元,占总支出的17.45%,主要是用于离休人员基本工资、津贴补贴、奖金、公用支出,退休人员补贴、医疗补助、奖金、公用支出;遗属生活补助等人员经费支出;资本性支出1万元,占总支出的0.07%,主要用于办公设备的购置。 

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算年初财政批复总预算收入为1498.54万元,比上年预算2852.83万元,减少1354.29万元,减幅47.47%,主要是2022年预算不包含工作人员和退休人员的奖金。

2022年部门预算年初财政批复总预算支出为1498.54万元,比上年2852.83万元,减少1354.29万元,减幅44.49%,主要是2022年预算不包含工作人员和退休人员的奖金。

按支出功能分类,资源勘探信息等支出1498.54万元,占总支出的100%,其中:行政运行(工业和信息产业监管)支出1434.41万元,占总支出的95.72%;事业运行(工业和信息产业监管)64.13万元,占总支出的4.28%。

三、机关运行执行情况说明

黄石市经济和信息化局(汇总)预算安排机关运行经费(公用经费)234.33万元。比上年193.14万元,增加41.19万元,增幅21.33%,主要原因是单位新进在职人员的基本办公经费、公务交通补贴、职工福利费等。具体预算安排如下:办公费31.95万元、印刷费1万元、水费2万元、电费11万元、邮电费4.3万元、差旅费3.6万元、因公出国(境)费用5万元、维修(护)费2.05万元、公务接待费3.1万元、劳务费29.4万元、工会经费20.05万元、福利费25.06万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费52.3万元、其他商品和服务支出39.53万元等。

 四、政府采购执行情况说明

按照现行政府采购管理规定,2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.5万元,其中面向小微企业0.5万元,包括:货物类0.5万元,工程类0万元,服务类0万元。具体如下:印刷类0.5万元。2022年部门预算采购比上年同期减少8.4万元,其中:印刷类减少3万元,车辆类(维修、保险等)减少0.9万元,办公用品类减少4.5万元,原因是在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年三公经费预算为12.1万元,与上年三公经费预算13.1万元相比减少1万元,具体为:

1、公车用车购置和运行费4万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元,主要用于公务应急车辆的燃油费用、维修费用、保险费用、通行费用等,与上年预算持平。

2、公务招待费3.1万元,主要用于按照规定开支的各类公务接待费用,比上年预算减少1万元,原因是疫情期间厉行勤俭节约,制止铺张浪费的要求,减少“三公”经费开支。

3、因公出国境费5万元,主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出,与上年预算持平。

六、政府性基金财政预算支出情况说明

2022年本单位无政府性基金财政预算支出。

七、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位现有公务车辆1辆,为一般公务用车,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2021年年末固定资产原值2528.39万元,较2021年增加1.47万元;2022年无公务用车购置计划。

八、预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理工作要求,我单位对预算项目全面实施绩效管理,设立绩效目标,共涉及项目3个,涉及资金76万元,占年初一般公共预算项目支出总额的100%。其中:

1、预算安排全市工业经济运行指标的监测、分析工作经费9万元。主要是用于做好经济信息平台建设,同时做好生产要素的协调服务及工业运行态分析、重点企业直通车、重点项目服务。

经济运行分析专项年度目标:建立和完善全市工业经济运行分析平台,为科学调度、监测经济运行提供基础资料。

2、预算安排支持中小企业服务机构开展人员培训工作经费7万元。主要用于每年组织中小企业高管及财务统计员培训,提高管理水平。

中小企业工作、培训经费年度目标:为了进一步提高全市中小企业高管和财会统计人员的整体素质,举办高管及财会统计人员培训班,有力推动了企业管理人员整体水平的提升,促进一批中小企业提素质、上规模。

3、预算安排2021年度黄石市先进制造之城建设工作先进个人奖励资金60万元。主要是用于2021年度黄石市先进制造之城建设工作先进个人表彰,奖励资金标准6000元/人,计划共表彰100人,共计预算60万元整。

2021年度黄石市先进制造之城建设工作先进个人奖励资金目标:2022年底完成评选及表彰工作。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款:指汇总财政当年拨付的资金

(二)各支出功能分类科目(到顶级):一般公共服务(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)

(三)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的各项支出。

(五)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

附件:黄石市经济和信息化局(汇总)2022年部门预算公开表(表1—表8)

 






01表
2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表





单位:万元
收         入支                          出
项目预算数项目(按支出功能分类)预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入1498.54201一般公共服务支出
支出类别分类1498.54
经费拨款(补助)1498.54202外交支出
一、人员类项目支出1187.21
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
203国防支出
    工资福利支出925.72
一般债券
204公共安全支出
    对个人和家庭的补助261.49
外国政府和国际组织贷款
205教育支出
二、运转类项目支出235.33
外国政府和国际组织增款
206科学技术支出
    公用经费项目支出235.33
二、政府性基金预算财政拨款收入
207文化旅游体育与传媒支出
    其他运转类项目支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
208社会保障和就业支出
三、特定目标类项目支出76.00
四、财政专户管理资金收入
209社会保险基金支出
    本级支出项目76.00
五、单位资金收入
210卫生健康支出
    转移性支出项目
  其中:事业收入
211节能环保支出


     上级补助收入
212城乡社区支出


     附属单位上缴收入
213农林水支出


     事业单位经营收入
214交通运输支出
部门预算支出经济分类1498.54
     其他收入
215资源勘探信息等支出1498.54301工资福利支出925.72


216商业服务业等支出
302商品和服务支出310.33


217金融支出
303对个人和家庭的补助261.49


219援助其他地区支出
307债务利息及费用支出


220自然资源海洋气象等支出
309资本性支出(基本建设)


221住房保障支出
310资本性支出1.00


222粮油物资储备支出
311对企业补助(基本建设)


223国有资本经营预算支出
312对企业补助


224灾害防治及应急管理支出
313对社会保障基金补助


227预备费
399其他支出


229其他支出




230转移性支出




231债务还本支出




232债务付息支出




233债务发行费用支出




234抗疫特别国债安排的支出








本年收入合计1498.54本年支出合计1498.54本年支出合计1498.54
六、上年结余结转
结转下年
结转下年
    其中:一般公共预算




       政府性基金预算




       单位资金
















收入总计1498.54支出总计1498.54支出总计1498.54



















02表
2022 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

















单位:万元
单位编码单位名称总计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入上年结余结转
一般公共预算收入合计经费拨款(补助)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款一般债券外国政府和国际组织贷款外国政府和国际组织增款一般公共预算政府性基金预算单位资金
****123456789101112131415161718

合计1498.541498.541498.54














07产业发展科
1498.541498.54














 501001 黄石市经济和信息化局本级1434.411434.411434.41














 501002 黄石市电力行政执法大队64.1364.1364.13





















03表
2022 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表







单位:万元
功能科目编码功能科目名称总计人员类项目支出运转类项目支出特定目标类项目支出
工资福利支出对个人和家庭的补助公用经费项目支出其他运转类项目支出
****123456

合计1498.54925.72261.49235.33
76.00
215资源勘探工业信息等支出1498.54925.72261.49235.33
76.00
 21505 工业和信息产业监管1498.54925.72261.49235.33
76.00
  2150501  行政运行1434.41866.60260.80231.01
76.00
  2150550  事业运行64.1359.120.694.32






04表
2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表





单位:万元
收          入支             出
项目预算数项目(按支出功能分类)预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入1498.54201一般公共服务支出
支出类别分类1498.54
财政拨款(补助)1498.54202外交支出
一、人员类项目支出1187.21
纳入一般公共预算管理的非税收入
203国防支出
  工资福利支出925.72
一般债券
204公共安全支出
  对个人和家庭的补助261.49
外国政府和国际组织贷款
205教育支出
二、运转类项目支出235.33
外国政府和国际组织增款
206科学技术支出
  公用经费项目支出235.33
二、政府性基金预算财政拨款收入
207文化旅游体育与传媒支出
  其他运转类项目支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
208社会保障和就业支出
三、特定目标类项目支出76.00


209社会保险基金支出
  本级支出项目76.00


210卫生健康支出
  转移性支出项目


211节能环保支出




212城乡社区支出




213农林水支出




214交通运输支出
部门预算支出经济分类1498.54


215资源勘探信息等支出1498.54301工资福利支出925.72


216商业服务业等支出
302商品和服务支出310.33


217金融支出
303对个人和家庭的补助261.49


219援助其他地区支出
307债务利息及费用支出


220自然资源海洋气象等支出
309资本性支出(基本建设)


221住房保障支出
310资本性支出1.00


222粮油物资储备支出
311对企业补助(基本建设)


223国有资本经营预算支出
312对企业补助


224灾害防治及应急管理支出
313对社会保障基金补助


227预备费
399其他支出


229其他支出




230转移性支出




231债务还本支出




232债务付息支出




233债务发行费用支出




234抗疫特别国债安排的支出








本年收入合计1498.54本年支出合计1498.54本年支出合计1498.54






二、上年结余结转
结转下年
结转下年
  (一)一般公共预算




  (二)政府性基金预算






















收入总计1498.54支出总计1498.54支出总计1498.54







05表
2022年一般公共预算支出情况表(财政拨款)







单位:万元
功能科目编码功能科目名称总计人员类项目支出运转类项目支出特定目标类项目支出
工资福利支出对个人和家庭的补助公用经费项目支出其他运转类项目支出
****123456

合计1498.54925.72261.49235.33
76.00
215资源勘探工业信息等支出1498.54925.72261.49235.33
76.00
 21505 工业和信息产业监管1498.54925.72261.49235.33
76.00
  2150501  行政运行1434.41866.60260.80231.01
76.00
  2150550  事业运行64.1359.120.694.32











06表
2022年一般公共预算基本支出情况表(财政拨款)









单位:万元
经济科目编码经济科目名称总计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入
小计经费拨款(补助)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款一般债券外国政府和国际组织贷款外国政府和国际组织增款
****123456789


1422.541422.541422.54





301工资福利支出
925.72925.72





 30101 基本工资18.9118.9118.91





 30101 基本工资277.66277.66277.66





 30102 津贴补贴213.79213.79213.79





 30102 津贴补贴4.084.084.08





 30107 绩效工资34.4434.4434.44





 30107 绩效工资12.3912.3912.39





 30108 机关事业单位基本养老保险缴费5.665.665.66





 30108 机关事业单位基本养老保险缴费84.1484.1484.14





 30109 职业年金缴费2.832.832.83





 30110 职工基本医疗保险缴费130.54130.54130.54





 30110 职工基本医疗保险缴费4.784.784.78





 30113 住房公积金116.04116.04116.04





 30113 住房公积金4.254.254.25





 30199 其他工资福利支出6.226.226.22





 30199 其他工资福利支出10.0010.0010.00





302商品和服务支出
234.33234.33





 30201 办公费31.0031.0031.00





 30201 办公费0.950.950.95





 30202 印刷费1.001.001.00





 30205 水费2.002.002.00





 30206 电费11.0011.0011.00





 30207 邮电费4.004.004.00





 30207 邮电费0.300.300.30





 30211 差旅费3.003.003.00





 30211 差旅费0.600.600.60





 30212 因公出国(境)费用5.005.005.00





 30213 维修(护)费2.002.002.00





 30213 维修(护)费0.050.050.05





 30217 公务接待费0.100.100.10





 30217 公务接待费3.003.003.00





 30226 劳务费28.9028.9028.90





 30226 劳务费0.500.500.50





 30228 工会经费19.3419.3419.34





 30228 工会经费0.710.710.71





 30229 福利费24.1724.1724.17





 30229 福利费0.880.880.88





 30231 公务用车运行维护费4.004.004.00





 30239 其他交通费用52.3052.3052.30





 30299 其他商品和服务支出39.3039.3039.30





 30299 其他商品和服务支出0.230.230.23





303对个人和家庭的补助
261.49261.49





 30301 离休费154.54154.54154.54





 30305 生活补助2.812.812.81





 30307 医疗费补助0.690.690.69





 30307 医疗费补助103.45103.45103.45





310资本性支出
1.001.00





 31002 办公设备购置1.001.001.00








07表
2022年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)



单位:万元
项目财政拨款安排“三公”经费支出

合计人员和公用类支出其他运转类和特定目标支出
“三公”经费合计12.1012.10
1、因公出国境费用5.005.00
2、公务用车购置和运行费4.004.00
  公务用车购置费


  公务用车运行费4.004.00
3、公务接待费3.103.10







08表
2022 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表







单位:万元
科目代码科目名称合计人员类项目支出运转类项目支出特定目标类项目支出
工资福利支出对个人和家庭的补助公用经费项目支出其他运转类项目支出
****123456