正文
黄石市经信局系统关于2019年度
部门决算信息公开的说明
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2019年部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
(二)决算收入增减变化情况
(三)决算支出增减变化情况
(四)财政拨款收入支出决算情况
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
(六)三公经费支出情况
(七)机关运行经费支出情况
(八)政府采购支出情况
(九)国有资产占用情况
(十)其他情况
四、2019年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效的自评结果
(三)绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件(公开的决算表格)
一、部门职责
根据中共黄石市市委关于市经济和信息化委员会等单位党组更名通知(黄办文〔2019〕24号)文件,更名为黄石市经济和信息化局。主要职能:
1、贯彻落实国家和省政府关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,提出新型工业化和信息化发展规划和政策建议,拟订相关文件,协调解决重大问题;承担振兴黄石制造组织协调的任务。
2、拟订工业转型升级规划、计划,提出优化产业布局和产业政策的建议,组织实施产业结构调整、传统产业改造升级,推动电子信息、装备制造、食品生物医药、能源环保、重化、轻纺等新兴产业和优势产业发展,促进绿色低碳转型、产业集群发展和两化融合。
3、监测分析工业经济运行态势;协调日常经济运行中的重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;组织紧急调度和参与紧急运输协调工作。
4、负责提出工业和信息化固定资产投资方向和规模的政策建议;监测、跟踪督办和协调服务工业投资、技术改造与科技节能项目,落实国家和省、市相关支持政策,协助国家和省重点工程建设有关重大专项的实施。
5、提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合,促进科研成果产业化。
6、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7、拟订县域经济发展规划、政策并组织实施;监测分析县域经济发展动态,协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。
8、负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。
9、拟订生产性服务业发展规划,指导工业研发设计、检验检测认证、金融服务、工业品物流贸易服务、信息技术服务等平台建设,促进生产性服务业协调发展。
10、负责拟订信息化发展战略、政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在各领域的推广应用。
11、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施
建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
12、协助管理网络与信息安全,协调处理重大事件。
13、主管电力行政工作;负责编制全市年度电力电量平
衡计划并组织实施;履行《电力法》赋予的电力监督检查权和行政执法权。
14、负责机械、装备、化工、冶金、建材、盐业、纺织、
服装、食品、医药、煤炭、能源等工业行业管理和医药储备管理。
15、负责管理黄石市工业行业促进办公室、黄石市工业协会办公室、黄石市城镇集体工业合作联社等事业单位;承担国防科工相关工作。
16、指导电子电器产品维修行业管理工作。
17、承担市重点企业服务和相关领导小组办公室的日常
工作。
18、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
市经济和信息化局机关行政编制39名,工勤事业编制4名,计43名。另全额拨款事业编制12名。其中:部门领导职数1正4副;规划和技术改造办公室、经济运行办公室、中小企业发展办公室、信息化推进办公室主任各1名(副县级);副调研员3名,科级领导职数25名,其中正科15名(含机关党委专职副书记1名),副科10名。目前,市经信委下辖市中小企业服务中心、市工业行业促进办公室、市工业协会办公室、市城镇集体工业合作联社、市电力执法大队等事业单位,核定30个事业编制。
年末单位财政供养实有人数78人,其中:在职人员63人(行政编32人、参公事业25人、非参公事业单位人员6人),离休人员15人。
三、2019年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
2019年总收入为7400.01万元。其中:基本支出2750.54万元,项目支出4649.47万元。本年决算支出7272.68万元,其中:工资福利支出1249.6万元,商品和服务支出1013.8万元,对个人和家庭的补助支出1407.36万元,资本性支出1.92万元,对企业补助支出3604万元。
(二)决算收入增减变化情况
本年收入7400.01万元,比年初预算7730.01万元,减少330万元,减幅为4.27%。比上年4716.91万元,增加2683.1万元,增幅56.88%。主要原因是增加了工业转型发展专项资金。
(三)决算支出增减变化情况
本年支出7276.68万元,比年初预算7730.01万元,减少453.33万元,减幅为5.86%。其中:人员经费2454.18万元,比年初预算数2410.61万元,增加43.57万元,增幅为1.81%。项目经费4595.19万元,比年初预算5096万元,减少500.81万元,减幅为9.82%。比上年4586.27万元,增加2690.41万元,增幅58.66%。主要原因是增加了工业转型发展专项资金。
(四)财政拨款收入支出决算情况
2019年财政拨款收入为7400.01万元。占总收入的100%。其中:基本支出2750.54万元,占总收入的37.17%;项目支出4649.47万元,占总收入的62.83%。2019年总支出为7276.68元。其中:基本支出2681.5万元,占总支出的36.85%;项目支出4595.19万元,占总支出的63.15%。
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
一般公共预算财政拨款支出7276.68万元。其中:基本支出2681.49万元(人员经费支出2454.17万元;公用经费支出227.32万元)。
(六)关于“三公”经费支出说明
2019年“三公”经费支出8.25万元,比年初预算22.2万元,减少了13.95万元,减少了62.84 %,比上年决算18.96万元,减少了10.71万元,减少了56.49 %。减少的原因严格按照中央八项规定,厉行节约。
1、因公出国(境)费0万元,比上年决算2.60万元,减少100%。2019年没有因公出国(境)费。
2、公务接待费5.53万元,比年初预算4.7万元,增加了0.83万元,增幅为17.66 %,比上年决算6.30万元,减少了0.77万元,减幅为12.22 %。国内公务接待54批次,国内公务接待447人次。
3、公务运行维护费2.72万元,比年初预算17.5万元,减少了14.78万元,减幅为84.46 %,比上年决算10.06万元,减少了7.34万元,减幅为72.96 %。减少的原因是今年二级单位有三部小车进行了车改。
(七)关于机关运行经费支出说明
2019年度机关运行经费支出227.32万元,比年初预算212.44万元,增加了14.88万元,增幅为7.00%。比上年241.36万元,减少了14.04万元,减少5.81%。
(八)关于政府采购支出说明
本单位2019年度政府采购支出总额58.29万元,其中:政府采购货物支出7.29万元、政府采购工程支出0.72万元、政府采购服务支出50.28万元。授予中小企业合同金额58.29万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额58.29万元,占政府采购支出总额的100%。
(九)关于国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,本系统共有一般公务用车保有量1辆。
(十)其他支出
本系统没有举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付等支出。
四、2019年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对中小企业工作培训经费和经济运行分析2个项目进行自评,共涉及资金22万元。已完成执行数22万元,完成预算的100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
中小企业培训经费:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全市全年新增规上企业72家,完成市级100家目标任务72%,超额完成省级60家目标任务的120%。
经济运行分析:项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。主要产出和效果:2019年全市规模以上工业增加值增长9.8%,分别高于全省和年度目标1.8个百分点、1.3个百分点,增速排名全省第3位;工业用电量93.4亿千瓦时,增长7.7%,高于全省2.3个百分点。规上工业实现利润94.8亿元,增长22%,高于全省平均水平11个百分点,增速居全省第3位。
(三)绩效评级结果应用情况
中小企业工作培训经费:今年4月份湖北省2018年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显的地方名单及奖励措施中,我市被列为推进实施中小企业成长工程稳规进规成效显著的市(州)。按照“新进规、小进规、复规、改组进规”等四大类型,对全市工业企业开展调查摸底,建立稳规进规库,并根据实际情况,对四类企业进行动态调整,及时做好企业入库、出库等工作。对入库企业,采取市、县两级跟踪培育服务方式,分批分级纳入“双千”服务、重点项目服务等范围,在企业项目建设、融资、招工等方面大力给予支持,帮助协调解决遇到困难和问题,全力支持企业投产达效、发展壮大。组织开展进规业务知识培训,帮助企业财务统计人员提高业务水平。定期联合统计、税务等部门,深入企业进行现场辅导、指导,帮助企业规范财务管理等制度,提升企业管理水平。加强与省、市统计部门沟通和协调,做好对企业申报的指导和跟踪,进一步提升申报质量和通过率。
经济运行分析:年初将全年工业经济目标任务分解落实到各县(市、区)每月对各县(市、区)目标完成情况进行排序通报,逐月、逐季进行目标督导,盯紧盯牢目标进度,以月保季、以季保年。开展工业企业节后复工复产督查活动,加大企业开工率调度,同时积极应对停产半停产企业恢复生产,帮助企业解决复工复产中遇到的各种困难和问题,促进企业节后迅速复工复产。按照以月保季、以季保年的要求,每个月筹备分管工业市长召开的全市工业经济分析会,分析生产形势,安排落实任务,把全年目标任务分解落实到每个月,做到精准调度。抓好今年81个预增产值2000万元以上的工业增长点,重点加强对27个预增产值亿元以上的重大增长点的跟踪调度和协调服务,确保增长点尽快投产出力。
五、名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金
2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、机关运行经费:是行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支(包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费)
4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的各项支出。
5、三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
六、附件(公开的决算表格)
附表 1: 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:黄石市经济和信息化局(汇总) | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,400.01 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 28.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 620.47 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 182.78 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 6,444.71 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 7,400.01 | 本年支出合计 | 52 | 7,276.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 208.75 | 年末结转和结余 | 54 | 332.08 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 7,608.77 | 总计 | 56 | 7,608.77 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表 2:收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:黄石市经济和信息化局(汇总) | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 7,400.01 | 7,400.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 710.24 | 710.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 710.24 | 710.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 710.24 | 710.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.78 | 182.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 182.78 | 182.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 182.78 | 182.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 6,486.99 | 6,486.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2,931.99 | 2,931.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150501 | 行政运行 | 2,733.24 | 2,733.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150513 | 行业监管 | 69.25 | 69.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 3,555.00 | 3,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2159904 | 技术改造支出 | 3,555.00 | 3,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
附表 3: 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:黄石市经济和信息化局(汇总) | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 7,276.68 | 2,681.50 | 4,595.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 28.73 | 0.00 | 28.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 20.49 | 0.00 | 20.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 20.49 | 0.00 | 20.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 620.47 | 0.00 | 620.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 620.47 | 0.00 | 620.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 620.47 | 0.00 | 620.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.78 | 0.00 | 182.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 182.78 | 0.00 | 182.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 182.78 | 0.00 | 182.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 6,444.71 | 2,681.50 | 3,763.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2,840.71 | 2,681.50 | 159.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150501 | 行政运行 | 2,663.70 | 2,602.26 | 61.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150513 | 行业监管 | 71.66 | 71.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 97.76 | 0.00 | 97.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 3,550.00 | 0.00 | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2159904 | 技术改造支出 | 3,550.00 | 0.00 | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
附表 4: 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:黄石市经济和信息化局(汇总) | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,400.01 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 28.73 | 28.73 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 620.47 | 620.47 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 182.78 | 182.78 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 6,444.71 | 6,444.71 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 7,400.01 | 本年支出合计 | 53 | 7,276.68 | 7,276.68 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 208.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 332.08 | 332.08 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 208.75 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 7,608.77 | 总计 | 58 | 7,608.77 | 7,608.77 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门:黄石市经济和信息化局(汇总) | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 7,276.68 | 2,681.50 | 4,595.19 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 28.73 | 0.00 | 28.73 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 20.49 | 0.00 | 20.49 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 20.49 | 0.00 | 20.49 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | ||
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 620.47 | 0.00 | 620.47 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 620.47 | 0.00 | 620.47 | ||
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 620.47 | 0.00 | 620.47 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.78 | 0.00 | 182.78 | ||
| 20808 | 抚恤 | 182.78 | 0.00 | 182.78 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 182.78 | 0.00 | 182.78 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 6,444.71 | 2,681.50 | 3,763.21 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2,840.71 | 2,681.50 | 159.21 | ||
| 2150501 | 行政运行 | 2,663.70 | 2,602.26 | 61.45 | ||
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | ||
| 2150513 | 行业监管 | 71.66 | 71.66 | 0.00 | ||
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 97.76 | 0.00 | 97.76 | ||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | ||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | ||
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 3,550.00 | 0.00 | 3,550.00 | ||
| 2159904 | 技术改造支出 | 3,550.00 | 0.00 | 3,550.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
附表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门:黄石市经济和信息化局(汇总) | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,229.59 | 302 | 商品和服务支出 | 225.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 314.21 | 30201 | 办公费 | 16.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 196.01 | 30202 | 印刷费 | 2.87 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 357.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.58 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.16 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 13.07 | 30205 | 水费 | 4.86 | 31002 | 办公设备购置 | 1.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.27 | 30206 | 电费 | 12.58 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.39 | 30207 | 邮电费 | 3.39 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.28 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 99.04 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.61 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.45 | 30214 | 租赁费 | 0.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,224.58 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 319.99 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 792.93 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 64.73 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 85.83 | 30227 | 委托业务费 | 14.95 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 17.73 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.03 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.23 | 30239 | 其他交通费用 | 35.26 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.13 | ||||||
| 人员经费合计 | 2,454.18 | 公用经费合计 | 227.32 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
附表 7: 财政拨款“三公”经费支出决算表
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门:黄石市经济和信息化局(汇总) | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 2.72 | 5.53 |
| 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表 8: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门:黄石市经济和信息化局(汇总) | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||


